Здравствуйте.
Не нашла в ранее заданных вопросах именно своей ситуации, поэтому прошу помощи!
Расчет по страховым взносам за 1 квартал. Раздел 1 Приложение 2.
январь февраль март итого
Исчислено за 1 кв (строка 060) 4365,34 5061,67 4687,85 14114,86
Произведено расходов (строка 070) 18889,92 3065,69 3069,69 25021,30
строка 090 14524,58 (2) 1995,98 (1) 1622,16(1) 10904,44 (2)
Т.е. получается, что по итогам января у нас образовалась переплата, и взносы за февраль и март мы не перечисляли. Меня смущает то, что по строке 090 за февраль и март стоят суммы к уплате. Я понимаю, что это происходит потому, что так идет расчет по формуле: 060-070=090. По итогам квартала у нас переплата 10904,44. Чтобы перенести в зачет предстоящих платежей (апрель..май...), мне необходимо обратиться с заявлением в ФСС. А за февраль и март нужно ли было платить разницу между начисленными взносами и произведенными расходами или в пределах квартала зачет происходит без согласования с ФСС?
Всем заранее благодарна за ответы.