Добрый день,
Мы ООО на ОСНО.
Нам оказала услуги ораганизация - юр лицо и резидент Республики Казахстан. Услуги оказаны на их территории, предоставили все первичные документы, включая счет-фактуру с НДС в размере 12%. Как я понимаю этот НДС принять к зачету мы не можем. Вопрос : можем ли мы этот НДС принять в качестве расходов в целях НУ ?
Спасибо заранее!